台灣電力股份有限公司
2025年國際內部稽核研討會返國報告
基本資料
系統識別號: |
C11401185 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加2025年國際內部稽核研討會# |
報告名稱: |
2025年國際內部稽核研討會返國報告 |
電子全文檔: |
C11401185_1.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
114/09/05 |
報告書頁數: |
36 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
鄒義明 |
台灣電力股份有限公司 |
董事會檢核室 |
檢核 |
薦任 |
報告內容摘要
我國內部控制制度及內部稽核法令主要參照歐美之相關法規、全球內部稽核準則(Global Internal Audit Standards, GIAS)及其他國際組織之指導原則,並依據《公司法》及《證券交易法》中之相關規定,由金融監督管理委員會(金管會)發布之相關指導原則進行補充與實施。這些法令和標準之制定,主要在提升企業內部控制效能、增強財務報告之可靠性,並確保企業遵循相關法律法規,以促進企業透明度和治理結構之健全。
為了解國際間內部稽核領域之最新發展、挑戰及未來趨勢,爰派員出席由「國際內部稽核協會總會(IIA)」舉辦之年度國際內部稽核研討會,期透過交流,學習到內部稽核之最佳實踐和新興趨勢,提升內部稽核的效率和效果,獲得有助於改善公司內部控制和風險管理之見解,進而提升公司之整體治理水平。
身為公司之檢核人員,此次參加了在加拿大多倫多舉辦之2025年會,受益匪淺。本次年會主題是「擁抱變化、提升標準,推動內部稽核」,內部稽核人員作為組織內重要可信賴顧問之角色,必須擴展其全球專業知識並加強其專業識能。本次會議主要為稽核專業人員提供創新技術和先進方法,使其能夠自信、準確地主動應對不斷變化之業務挑戰和新出現之風險,內容主題則有審計委員會和董事會關係、網路安全、新興技術、ESG與永續性、詐欺與犯罪及風險管理等。
其他資料
前往地區: |
加拿大; |
參訪機關: |
參加2025年內部稽核協會(IIA)年會 |
出國類別: |
開會 |
關鍵詞: |
內部稽核,內部控制,人工智慧(AI),網路安全,ESG(環境保護,社會責任與公司治理),永續發展,詐欺與犯罪,風險管理 |
備註: |
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