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金融監督管理委員會證券期貨局

出席2015年內部稽核亞洲聯盟研討會報告

基本資料

系統識別號: C10403878
相關專案:
計畫名稱: 奉派出席2015年內部稽核亞洲聯盟研討會#
報告名稱: 出席2015年內部稽核亞洲聯盟研討會報告
電子全文檔: C10403878_1.pdf
附件檔:
報告日期: 105/01/27
報告書頁數: 29

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 金融監督管理委員會證券期貨局
出國期間: 104/11/04 至 104/11/06
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林淑芸 金融監督管理委員會證券期貨局 科長 薦任
黃天牧 金融監督管理委員會 副主任委員 其他

報告內容摘要

一、國際內部稽核協會亞洲聯盟(簡稱ACIIA)為有效提升各國內部稽核人員之專業核心技能,並宣揚內部控制及公司治理之重要性,每年由亞洲區16個會員國輪流主辦,定期舉辦國際性研討會,邀請相關專業領域之公司高階主管、學者專家及政府監理機關共同與會,藉由研討會進行經驗分享與專業新知之傳達。本次ACIIA研討會主題『The New Normal in Internal Auditing』(內部稽核新標準)。二、鑑於金管會持續推動公司應建置完善內部控制制度,以期達到良好公司治理,而ACIIA「亞洲區內部稽核研討會」提供進行經驗分享與專業新知傳達管道,協助公司維持有效控制環境並提升營運績效,與金管會持續宣導應加強公司內部控制之理念相符。期透過本次研討會,觀察國際內部控制發展脈動,瞭解各國推動內部稽核、內部控制、風險管理、公司治理情形,應可作為本會未來研擬內部控制相關規範之參考。三、謹建議事項如下:(一)加強教育訓練,培養專業人員:內部稽核已非過去以財務為訴求之稽核,更應有跨領域之專業知能,持續進修專業技能,才能做好稽核業務。(二) 強化道德教育宣導:考量道德係防範舞弊的基礎,企業層級的道德原則,係以公司治理為起點。董事會、審計委員會及公司高階主管應「以身作則」,管理高層應向所有層級員工,傳遞公司價值文化,傳達道德行為價值。另為將舞弊機會減至最低,企業應維持致力於防範與遏止舞弊的環境,持續推動反舞弊認知教育。 。

其他資料

前往地區: 菲律賓;
參訪機關: 2015年內部稽核亞洲聯盟研討會
出國類別: 其他
關鍵詞: 內部稽核
備註:

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主題分類: 金融保險
施政分類: 其他
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