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審計部
參加 2023 年亞洲區內部稽核協會聯盟 (ACIIA)年會【視訊報告】
基本資料
系統識別號: |
C11300085 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加國際內部稽核協會(定期會議) # |
報告名稱: |
參加 2023 年亞洲區內部稽核協會聯盟 (ACIIA)年會【視訊報告】 |
電子全文檔: |
C11300085_1.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
113/01/08 |
報告書頁數: |
122 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
周靜幸 |
審計部 |
審計部專案研究辦公室 |
簡任審計 |
簡任 |
報告內容摘要
審計部為實踐專業與創新等核心價值,持續鼓勵薦送審計人員參與國內外的專業機構或先進國家所舉辦的年會、研討會或研習等方式,希能及時掌握國際專業脈動、適時推動審計制度與技術方法革新、順時推升審計監督與洞察及前瞻功能,進而謀求遂行法定職掌並對人民生活福祉產生正面影響力。本次經遴派審計部專案研究辦公室簡任審計周靜幸以視訊方式參與由菲律賓內部稽核協會主辦,於112年10月11日下午至10月13日舉行的2023年亞洲區內部稽核協會聯盟(ACIIA)年會,除彙整彙整共同性專題演講及個別研討會所分享的精要,並廣泛蒐集研析年會各議題相關文獻資料及審酌審計實務等,研提心得建議並依限完成本出國報告。
其他資料
前往地區: |
菲律賓; |
參訪機關: |
無。 |
出國類別: |
開會 |
關鍵詞: |
治理,風險管理,內部控制,內部稽核,永續發展目標(SDGs),環境與社會及治理(ESG),敏捷稽核,文化稽核,舞弊,反貪腐,人才管理,人工智慧(AI) |
備註: |
視訊會議(未實際出國) |
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